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2017年度奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府决算和三公经费公开说明
发布时间:2018-09-01 12:26:27 来源:奇台县财政局 浏览次数:0 文章字号:
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2017年度奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府决算和三公经费公开说明

目 录

第一部分 奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:奇台县乔仁哈萨克族人民政府下设4个中心3个站所:综合文化服务中心、国土规划建设发展中心、农业(畜牧业)发展服务中心、社会保障(民政)服务中心、财政所、司法所、食品药品监督管理站。

奇台县乔仁哈萨克族人民政府机关列行政编制20名,其中:公务员编制17名,工勤编制3名。农业(畜牧业)发展服务中心核定编制13名,文化体育旅游广播电视服务中心核定编制6名,社会保障(民政)服务中心核定编制3名,国土规划建设发展中心核定编制3名,财政所核定编制4名,司法所核定政法专项编制1名,事业编制2名,食品药品监督管理站核定编制2名,2017年年末我单位职工在职42人,退休人员18人,遗嘱人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,奇台县乔仁哈萨克族人民政府决算包括:奇台县乔仁乡人民政府本级决算,奇台县乔仁乡财政所本级决算,无下属单位预算

纳入奇台县乔仁哈萨克族人民政府2017年决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

奇台县乔仁哈萨克族人民政府本级

2

奇台县乔仁乡财政所本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入746.6万元,与上年相比,减少135.7万元,降低15.38%,支出746.6万元,与上年相比,减少135.7万元,降低15.38%。,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

收入减少主要原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加187.22万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。6、地方政府一般债务还本支出减少340.62万元。

与预算相比较情况:2017年初收入预算584.94万元,2017年决算收入746.6万元,增加161.66万元;2017年初支出预算584.94万元,决算支出746.6万元,增加161.66万元,增长27.63%。

增加原因是:1、镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加143.96万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计746.6万元,其中:财政拨款收入745.94万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.65万元,占0.09%。

收入增加的主要原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加80.33万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。

与预算相比较情况:2017年收入决算746.6万元,与年初预算584.94万元相比增加161.66万元,增长27.63%。

增加原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加143.96万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计746.6万元,其中:基本支出746.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出增加的主要原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加80.33万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。

与预算相比较情况:2017年收入决算746.6万元,与年初预算584.94万元相比增加161.66万元,增长27.63%。

增加原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加143.96万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入745.94万元,与上年相比,减少135.7万元,降低15.38%。

财政拨款收入减少的主要原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加187.22万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。6、地方政府一般债务还本支出减少340.62万元。

财政拨款支出746.6万元,与上年相比,减少135.7万元,降低15.38%。其中:基本支出653.22万元,项目支出0万元。

支出减少的主要原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加187.22万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。6.地方政府一般债务还本支出减少340.62万元。

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。

与预算相比情况2017年初财政拨款收预算584.94万元,调整预算数746.6万元,增加161.66万元,增长27.63%;2017年初财政拨款支出预算584.94万元,调整预算数745.94万元,增加161.66万元,增长27.63%;2017年初财政拨款结转结余预算0万元,调整预算数0万元,增加0万元。年初预算小于调整预算数。增加原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加143.96万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出745.94万元。与上年相比,减少135.7万元,降低15.38%。

支出减少的主要原因是:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加187.22万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。6.地方政府一般债务还本支出减少340.62万元。

其中:按功能分类科目,一般公共服务支出201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)支出241.16万元,公共安全支出204)司法(06)行政运行(01)支出10.83万元,教育支出205)进修及培训(08)事业运行(0219.76万元,文化体育与传媒207)文化(01支出0130.99万元,社会保障和就业208)民政管理事务(02支出0174.59万元医疗卫生与计划生育210)行政事业单位医疗(11)支出42.75万元,城乡社区(212)行政运行(01)支出013.37万元,农林水213)事业运行(01支出04169.01万元,国土海洋气象等220支出0118.34万元,住房保障221)(02)住房公积金(01支出42.42万元。债务还本支出(231)地方政府一般债务还本支出(03)地方政府其他一般债务还本支出(99)93.38万元。

按经济分类科目,工资福利支出301)基本工资(01133.15万元,工资福利支出301)津贴补贴(02276.59万元,工资福利支出301)奖金(039.89万元,工资福利支出301)其他社会保障(04商品和服务支出39.44万元,工资福利支出301)机关事业单位基本养老保险缴费(0856.41万元,工资福利支出301)其他工资福利支出(99)7.49万元。

商品服务支出(302)办公费(01)24.59万元,商品服务支出(302)电费(06)0.3万元,商品服务支出(302)差旅费(11)0.6万元,商品服务支出(302)维修(护)费(31)1.06万元,商品服务支出(302)劳务费(26)0.25万元。商品服务支出(302)公务用车运行维护费(31)0.9万元,商品服务支出(302)其他商品和服务支出(99)31.43万元。

对个人和家庭的补助(303)抚恤金(04)15.74万元,对个人和家庭的补助(303)住房公积金(11)44.93万元,对个人和家庭的补助(303)采暖补贴(14)0.42万元,对个人和家庭的补助(303)对个人和家庭的补助支出(99)10.01万元。

与预算相比情况,与预算相比较情况:2017年初财政拨款支出预算584.94万元,调整预算数745.94万元,增加161.66万元。其中:工资福利支出调整预算数522.98万元,增加53.66万元;商品和服务支出调整预算数59.13万元,增加0.33万元;对个人和家庭补助支出调整预算数175.93万元,增加104.83万元。年初预算小于调整预算数。

增加原因:1、乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有26人,2017年工资、社保、公积金等部分支出增加143.96万元.2、2017年新招录事业编4人,工资社保、公积金等部分收入增加8万元。3、2017年新招录编外人员2人工资、社保、公积金等部分收入4万元。4、维稳经费收入增加5万元。5、其他收入增加0.7万元。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算拨款支出安排

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%增减变化主要原因是:无政府性基金预算拨款收入安排

其他有关说明内容,无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算拨款支出安排

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%增减变化主要原因是:无政府性基金预算拨款支出安排

其他有关说明内容,无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.87万元,比上年减少2.12万元,降低71%,减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出0.87万元,占100%,比上年减少2.12万元,降低71%,减少原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,厉行节约,严格公务用车管理,压减公务用车运行维护费,做到只减不增;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是年初未安排预算。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。奇台县乔仁乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.87万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.87万元。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修材料费及公务用车保险保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,奇台县乔仁乡人民政府国内公务接待0批次,0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.87万元,与预算相比,减少2.12万元,降低71%,减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减“三公”经费支出。

与预算相比情况.2017年初一般公共预算“三公”经费支出预算0.87万元,预算调整数3万元,减少2.12万元。其中:因公出国(境)费支出和公务用车购置费未安排预算,实际支出未发生;公务接待费支出预算0万元,预算调整数0万元,无增减变动;公务用车运行维护费预算3万元,预算调整数0.8733万元,减少2.12万元降低71%减少原因:1、我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,厉行节约,严格公务用车管理,压减公务用车运行维护费,做到只减不增;

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县乔仁哈萨克族人民政府机关运行经费支出58.48万元,比上年增加30.39万元,增长108.17%,主要原因是经费调整,增加维稳工作经费。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

奇台县乔仁哈萨克族人民政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1015.29万元,其中:流动资产540.91万元,固定资产474.38万元,其中:房屋2905.63(平方米),价值437.02万元,共有车辆3辆,价值37.35万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值21.04万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,奇台县乔仁乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0万元,项目支出决算93.38万元

地方政府其他一般债务还本支出明细:

1,俞世荣移民附属工程,2017年债务还本支出36277元完善了农村公共设施,助力乡村振兴战略实施,减轻了地方政府债务压力,保持社会稳定

2,王成德文化室及道路路沿石附属工程,2017年债务还本支出196100元完善了农村公共设施,助力乡村振兴战略实施,减轻了地方政府债务压力,保持社会稳定

3、俞世荣牧民定居大门工程,2017年债务还本支出70000元完善了农村公共设施,助力乡村振兴战略实施,减轻了地方政府债务压力,保持社会稳定

4、李国寿修路工程,154600元完善了农村公共设施,助力乡村振兴战略实施,减轻了地方政府债务压力,保持社会稳定

5、俞世荣村文化室附属工程,2017年债务还本支出348800元完善了农村公共设施,助力乡村振兴战略实施,减轻了地方政府债务压力,保持社会稳定

6、安新珍村文化室建设工程,2017年债务还本支出128000元完善了农村公共设施,助力乡村振兴战略实施,减轻了地方政府债务压力,保持社会稳定

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务03)行政运行(01:指政府办公厅(室)及相关机构行政单位的基本支出。2.一般公共服务(201党委办公厅(室)及相关机构事务31)行政运行(01):指党委办公厅(室)及相关机构行政单位的基本支出。3.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):财政事务行政单位的基本支出。4.一般公共服务(201政府办公厅(室)及相关机构事务03其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。5.一般公共服务(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。6.公共安全支出(204)司法(06)行政运行(01:指司法事务行政单位的基本支出公共安全支出(204)司法(06)事业运行(50):指司法事务事业单位的基本支出。7.教育支出(205)进修及培训(08)干部教育(02):指各级党校的支出。8.文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):指政府用于文化等方面行政单位的基本支出。9.社会保障和就业支出208民政管理事务02行政运行(01):指民政管理事务行政单位的基本支出10.社会保障和就业支出208抚恤08死亡抚恤01):用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。11.城乡社区支出212城乡社区管理事务01行政运行01):指政府城乡社区管理事务行政单位的基本支出。12.农林水支出213农业01事业运行04):指政府用于种植业、畜牧业等农业方面的基本支出。13.农林水支出213农村综合改革07对村民委员会和村党支部的补助05):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。14.国土海洋气象等支出220国土资源事务01行政运行01):指国土资源管理行政单位的基本支出。15.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01):指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。17.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。18.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。29.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03):财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。20.债务还本支出(231)地方政府一般债务还本支出(23103)地方政府其他一般债务还本支出(2310399):指政府用于归还一般债券本金所产生的支出。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》