2017年度新疆奇台县七户乡人民政府部门
决算公开及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 奇台县七户乡人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况,包括:主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)主要职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据上述职责,奇台县七户乡人民政府下设4个中心3个站所,分别是:奇台县七户乡综合文化服务中心、奇台县七户乡国土规划建设发展中心、奇台县七户乡农业(畜牧业)发展服务中心、奇台县七户乡社会保障(民政)服务中心、奇台县七户乡财政所、奇台县七户乡司法所、奇台县七户乡食品药品监督管理站。
(三)年末编制情况及实有人数情况
奇台县七户乡人民政府编制数61个,其中:行政编制24个(含行政工勤编制3个),事业编制37个。实有在职人数44人,其中:行政13人,行政工勤1人,事业编30人(七户乡综合文化服务中心实有4人;七户乡国土规划建设发展中心编制实有3人;七户乡农业(畜牧业)发展服务中心实有人数13人;七户乡社会保障(民政)服务中心实有2人;七户乡财政所实有6人;七户乡司法所实有1人;七户乡食品药品监督管理站实有1人),退休8人。工资福利支出及对个人和家庭的补助支出严格按照县财政的要求按12月工资表及12月其他相关数据进行填报。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,奇台县七户乡人民政府决算包括:奇台县七户乡人民政府本级决算。
纳入奇台县七户乡人民政府2017年决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 奇台县七户乡人民政府本级 | |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入722.8万元,与上年相比,减少0.66万元,降低0.09%,支出722.8万元,与上年相比,减少0.66万元,降低0.09%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:1.2016年度项目收入共计190.66万元,其中:地方政府其他一般债务还本支出137.12万元,其他财政事务支出15万元,城乡社区规划与管理27.17万元,其他农村综合改革支出11.37万元;2017年度项目收入为0万元。2.在职人员减少2人,工资福利支出减少13.65万元。3.乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有人员30人,社保、住房公积金缴费基数调整、工资调整、绩效奖金标准提高增加了工资福利支出166.74万元。4.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出21.19万元。5.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加15.23万元。6.其他收入增加0.49万元。
与预算相比情况:2017年度收入722.8万元,与年初预算620.85万元相比,增加101.95万元,增长16.42%,增减变化主要原因是:1.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出18.35万元。2.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加119.97万元。3.其他收入增加0.49万元。4.人员增减变动较大,基数不同造成工资福利支出预算数据减少36.86万元。
其他有关说明内容:无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计722.8万元,其中:财政拨款收入722.31万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.49万元,占0.07%。增减变化的主要原因是:1.2016年度项目收入共计190.66万元,其中:地方政府其他一般债务还本支出137.12万元,其他财政事务支出15万元,城乡社区规划与管理27.17万元,其他农村综合改革支出11.37万元;2017年度项目收入为0万元。2.在职人员减少2人,工资福利支出减少13.65万元。3.乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有人员30人,社保、住房公积金缴费基数调整、工资调整、绩效奖金标准提高增加了工资福利支出166.74万元。4.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出21.19万元。5.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加15.23万元。6.其他收入增加0.49万元。
2017年度收入722.8万元,与年初预算620.85万元相比,增加101.95万元,增长16.42%,增减变化主要原因是:1.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出18.35万元。2.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加119.97万元。3.其他收入增加0.49万元。4.人员增减变动较大,基数不同造成工资福利支出预算数减少36.86万元。
其他有关说明内容:无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计722.8万元,其中:基本支出722.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出18.35万元。2.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加119.97万元。3.其他收入增加0.49万元。4.人员增减变动较大,基数不同造成工资福利支出预算数减少36.86万元。
2017年度支出722.8万元,与年初预算620.85万元相比,增加101.95万元,增长16.42%,增减变化主要原因是:1.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出18.35万元。2.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加119.97万元。3.其他收入增加0.49万元。4.人员增减变动较大,基数不同造成工资福利支出预算数减少36.86万元。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入722.31万元,与上年相比,减少1.15万元,降低0.16%。增减变化的主要原因是:1.2016年度项目收入共计190.66万元,其中:地方政府其他一般债务还本支出137.12万元,其他财政事务支出15万元,城乡社区规划与管理27.17万元,其他农村综合改革支出11.37万元;2017年度项目收入为0万元。2.在职人员减少2人,工资福利支出减少13.65万元。3.乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有人员30人,社保、住房公积金缴费基数调整、工资调整、绩效奖金标准提高增加了工资福利支出166.74万元。4.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出21.19万元。5.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加15.23万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无财政拨款结转结余。
2017年度财政拨款收入722.31万元,与年初预算620.85万元相比,增加101.46万元,增长16.34%,增减变化主要原因是:1.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出18.35万元。2.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加119.97万元。3.人员增减变动较大,基数不同造成工资福利支出预算数减少36.86万元。
财政拨款支出722.31万元,与上年相比,减少1.15万元,降低0.16%。其中:基本支出722.31万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:1.2016年度项目收入共计190.66万元,其中:地方政府其他一般债务还本支出137.12万元,其他财政事务支出15万元,城乡社区规划与管理27.17万元,其他农村综合改革支出11.37万元;2017年度项目收入为0万元。2.在职人员减少2人,工资福利支出减少13.65万元。3.乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有人员30人,社保、住房公积金缴费基数调整、工资调整、绩效奖金标准提高增加了工资福利支出166.74万元。4.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出21.19万元。5.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加15.23万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无财政拨款结转结余。
2017年度财政拨款收支决算数722.31万元,与年初预算620.85万元相比,增加101.46万元,增长16.34%,增减变化主要原因是:1.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出18.35万元。2.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加119.97万元。3.人员增减变动较大,基数不同造成工资福利支出预算数减少36.86万元。
其他有关说明内容:无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出722.31万元。与上年相比,减少1.15万元,降低0.16%。增减变化的主要原因是:1.2016年度项目收入共计190.66万元,其中:地方政府其他一般债务还本支出137.12万元,其他财政事务支出15万元,城乡社区规划与管理27.17万元,其他农村综合改革支出11.37万元;2017年度项目收入为0万元。2.在职人员减少2人,工资福利支出减少13.65万元。3.乡镇机构改革,站所全部收归乡政府,站所共有人员30人,社保、住房公积金缴费基数调整、工资调整、绩效奖金标准提高增加了工资福利支出166.74万元。4.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出21.19万元。5.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加15.23万元。
其中:按功能分类科目,1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)支出204.84万元。2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)支出0.39万元。3.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)支出32.79万元。4.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01)支出17.1万元。5.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50)支出7.79万元。6.一般公共服务(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)支出74.87万元。7.公共安全支出(204)司法(06)事业运行(50)支出1.75万元。8.教育支出(205)进修及培训(08)干部教育(02)支出18.27万元。9.文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01)支出25.07万元。10.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)行政运行(01)支出3.87万元。11.医疗卫生与计划生育支出(210)食品和药品监督管理事务(10)事业运行(50)支出1.98万元。12.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出24.41万元。13.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)支出124.77万元。14.农林水支出(213)林业(02)林业事业机构(04)支出8.79万元。15.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)支出45.1万元。16.国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(01)行政运行(01)支出9.49万元。17.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出46.17万元。18.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出51.54万元。19.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)支出13.68万元。20.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)支出3.29万元。21.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)支出6.35万元。
按经济分类科目,工资福利支出(301)基本工资(01)支出131.98万元;工资福利支出(301)津贴补贴(02)支出202.02万元;工资福利支出(301)奖金(03)支出51.34万元;工资福利支出(301)其他社会保障缴费(12)支出39.19万元;工资福利支出(301)机关事业单位基本养老保险缴费(08)支出51.54万元;
商品和服务支出(302)办公费(01)支出9.8万元;商品和服务支出(302)印刷费(02)支出3.2万元;商品和服务支出(302)电费(06)支出1.92万元;商品和服务支出(302)邮电费(07)支出0.99万元;商品和服务支出(302)物业管理费(09)支出12.11万元;商品和服务支出(302)差旅费(11)支出0.44万元;商品和服务支出(302)维修(护)费(13)支出3.7万元;商品和服务支出(302)租赁费(14)支出1.53万元;商品和服务支出(302)专用材料费(18)支出7.62万元;商品和服务支出(302)劳务费(26)支出6.63万元;商品和服务支出(302)公务用车运行维护费(31)支出3.24万元;商品和服务支出(302)其他交通费用(39)支出0.08万元;商品和服务支出(302)其他商品和服务支出(99)支出3.24万元。
对个人和家庭的补助(303)退休费(02)支出0.12万元;对个人和家庭的补助(303)生活补助(05)支出139.46万元;对个人和家庭的补助(303)住房公积金(11)支出47.56万元,对个人和家庭的补助(303)采暖补贴(14)支出4.6万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出722.31万元,与年初预算620.85万元相比,增加101.46万元,增长16.34%,增减变化主要原因是:1.2017年新招录事业编制人员4人,编制外人员5人,增加了工资福利支出18.35万元。2.村干部报酬、驻村(社区)工作组成员补助、三老人员补贴、基层补贴增加119.97万元。3.人员增减变动较大,基数不同造成工资福利支出预算数减少36.86万元。
其他有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与预算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增减变化主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款收入安排。
其他有关说明内容:无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府性基金预算拨款支出安排。其中:按功能分类科目:0支出0万元。按经济分类科目:0支出0万元。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与预算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增减变化主要原因是:本单位无政府性基金预算拨款支出安排。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.24万元,比上年减少0.09万元,降低2.82%,减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未产生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出3.24万元,占100%,比上年减少0.09万元,降低2.82%,减少原因是本单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减“三公”经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。奇台县七户乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费3.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.24万元。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修材料费及公务用车保险保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,奇台县七户乡人民政府国内公务接待0批次,0人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.24万元,与预算相比,增加0.24万元,增长7.4%,增长原因是我单位公务用车使用年限长达9年,耗损严重,增加公务用车运行维护费支出。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度奇台县七户乡人民政府机关运行经费支出54.5万元,比上年增加28.1万元,增长106.44%,主要原因是经费调整,增加公用经费3.1万元,增加维稳工作经费25万元。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
奇台县七户乡人民政府采购计划27.78万元,其中:政府采购货物支出26.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.81万元;实际采购25.28万元,其中:政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计1680.42万元,其中:流动资产595.16万元,固定资产978.38万元,其中:房屋738(平方米),价值915.16万元,共有车辆1辆,价值21.09万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值42.13万元。
其他资产106.88万元(清产核资待处理财产)。
其他有关说明内容:无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,奇台县七户乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):指政府办公厅(室)及相关机构行政单位的基本支出。
2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50):反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):指党委办公厅(室)及相关机构行政单位的基本支出。
4.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):指财政事务行政单位的基本支出。
5.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50):财政事务事业单位的基本支出。
6.一般公共服务(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
7.公共安全支出(204)司法(06)事业运行(50):指司法事务事业单位的基本支出。
8.教育支出(205)进修及培训(08)干部教育(02):指各级党校的支出。
9.文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):指政府用于文化等方面行政单位的基本支出。
10.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)行政运行(01):指民政管理事务行政单位的基本支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(210)食品和药品监督管理事务(10)事业运行(50):指食品和药品监督管理事务事业单位的基本支出
12.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01):指政府城乡社区管理事务行政单位的基本支出。
13.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):指政府用于种植业、畜牧业等农业方面的基本支出。
14.农林水支出(213)林业(02)林业事业机构(04):指政府用于林业事业单位的基本支出。
15.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
16.国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(01)行政运行(01):指国土资源管理行政单位的基本支出。
17.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
20.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
22.其他支出(229)其他支出(99) 其他支出(01)反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》