2017年新疆奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校部门决算及“三公”经费公开说明
目录
第一部分奇台县乔仁中心校单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)基本情况。
1.主要职能。实施小学学历教育,促进基础教育发展。
2.机构情况。全额事业单位1个
3.人员情况:编制21个。在职45人,
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,奇台县乔仁中心校部门决算包括:奇台县乔仁中心校部门本级决算,无下属决算单位。
纳入奇台县乔仁中心校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
奇台县乔仁中心校单位本级 |
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2 |
××单位 |
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… |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入921.31万元,与上年相比,增加293.19万元,增长46.68%,支出882.68万元,与上年相比,增加254.57万元,增长40.53%,结余56.60万元,与上年相比,增加38.63万元,增长215.07%。增减变化主要原因是:收入增减变化原因是学前经费拨款增多,支出增减变化原因是学前公用经费增大、维修经费加大。结余增减变化原因是晚拨款学生交通费、班主任津贴、学前公用经费未及时支付。
与预算相比情况。
本年收入总计921.31万元,年初预算安排592.73万元。实际收入比预算增加328.58万元,增长55.44%,收入增减变化原因是学前经费拨款增多。本年支出882.68万元,年初预算安排592.73元,支出比预算增加289.95万元,增长48.92%,支出增减变化原因是学前公用经费增大、维修经费加大。原因分析主要是年中追加财政拨款收入太多,多追加328.38万元,
其他有关说明内容。无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计921.31万元,其中,财政拨款收入921.11万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.02%,收入构成较合理,财政拨款占主要部分,其他收入有利息收入。增减变化的主要原因是:收入与上年增减变化的原因是学前经费拨款增多。
与预算相比情况:本年收入预算数为592.73万元,实际收入为921.31万元,实际收入比预算增加328.58万元,增长55.44%,收入增减变化原因是学前经费拨款增多。
其他有关说明内容。无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计882.68万元,其中:基本支出882.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:学前公用经费增大、维修经费加大。
与预算相比情况:支出预算数为592.73万元,实际支出为882.68万元,实际支出比预算增加289.95万元,增长48.92%,支出增减变化原因是学前公用经费增大、维修经费加大。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入921.11万元,与上年相比,增加294.43万元,增长46.98%,增减变化主要原因是:学前公用经费拨款增大。财政拨款支出882.68万元,与上年相比,增加254.57万元,增长40.53%。其中:基本支出82.68万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:学前公用经费增大、维修经费加大。财政拨款结转结余56.60万元,与上年相比,增加38.63万元,增长215.07%。增减变化的主要原因是:晚拨款学生交通费、班主任津贴、学前公用经费未及时支付。
与预算相比情况,实际收入921.11万元,预算数592.73万元,实际收入比预算增加328.38万元,增长55.4%,增减变化的原因是学前公用经费拨款增大,实际支出882.68万元,预算数592.73万元,实际支出比预算增加289.95万元,增长48.92%,增减变化的主要原因是:学前公用经费增大、维修经费加大。
其他有关说明内容。无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出882.68万元。与上年相比,增加254.57万元,增长40.53%。增减变化的主要原因是:学前公用经费增大、维修经费加大。
其中:按功能分类科目,教育支出882.68万元,
2050201 学前教育 109.67万元
2050202 小学教育 771.60万元
2050299 其他普通教育支出 1.01万元
2050999 其他教育费附加安排的支出0.40万元
按经济分类科目,工资福利支出476.06万元,商品与服务支出57.68万元。对个人与家庭补助支出145.01万元,其他资本性支出203.94万元。
与预算相比情况。实际支出882.68万元,预算数592.73万元,实际支出比预算增加289.95万元,增长48.92%,增减变化的主要原因是:学前公用经费增大、维修经费加大。
其他有关说明内容。无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府性基金预算支出。
与预算相比情况。预算未安排,本单位无政府性基金预算收入,本单位无政府性基金预算支出。
其他有关说明内容。无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。
与预算相比情况。预算未安排,本年无此项开支。
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末财政拨款结转56.60万元,与上年相比,增加38.63万元,增长215.07%。
其中2017年财政拨款结余56.60万元,与上年相比,增加38.63万元,增长215.07%。增加原因是晚拨款学生交通费、班主任津贴、学前公用经费未及时支付。
其他有关说明内容。其中,基本支出结转56.60万元。主要结转:县级公用经费16745元,农村转移支付经费43247元,预留2018年办公经费113000元,家庭困难寄宿生生活费8124元,骨干、优秀教师奖金6820元,班主任津贴20580元,学生交通费补助65000元,幼儿园预留2018年公用经费180000元,12月伙食费25335.85元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是本单位未安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是本单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是压缩开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是本单位未安排。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。乔仁中心校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乔仁中心校单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况。本年预算未安排,本年无此项开支。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年度奇台县乔仁中心校单位机关运行经费支出0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是厉行节约。
其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
乔仁中心校采购计划9.42万元,其中:政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.02万元;实际采购8.52万元,其中:政府采购货物支出7.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计283.25万元,其中:流动资产100.06万元,固定资产183.18万元,其中:房屋2,431.00(平方米),价值122.00万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值61.18万元。
其他有关说明内容。无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,奇台县乔仁中心校资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无
1.××项目
…….
2.××项目
…….
其他有关说明内容。无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205(类)02(款)03(项):指初中教育。2050202:指小学教育。2050299指其他普通教育支出,2050999 指其他教育费附加安排的支出。
其他有关说明内容。无
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》