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2017年度新疆奇台县五马场乡中心学校 部门决算及“三公”经费公开说明
发布时间:2018-09-01 16:30:56 来源:奇台县财政局 浏览次数:0 文章字号:
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2017年度新疆奇台县五马场乡中心学校

部门决算及“三公”经费公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)基本情况。

1.主要职能:奇台县五马场乡中心学校为六年义务教育制小学,2017年末有学生661人。

2.机构情况:奇台县五马场乡中心学校财政补助事业单位,执行会计制度为中小学校会计制度。

3.人员情况:人员编制39人,在职实有136人,退休61人;遗属人员20人;1-6年级有661名小学生。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,奇台县五马场乡中心学校部门决算包括:奇台县五马场乡中心学校部门本级决算、无下属决算单位。

纳入奇台县五马场乡中心学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

奇台县五马场乡中心学校本级

2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2,212.0万元,与上年相比,增加117.7万元,增长5.62%,支出2,102.3万元,与上年相比,增加22.1万元,增长1.06%,结余123.5万元,与上年相比,增加109.4万元,增长773.16%。增减变化主要原因是:收入增减变化原因是财政对学前三年保障机制公用经费和学生交通费补助投入加大。大本年度用于校园维修等公用经费较上年增加。支出增减变化原因是幼儿园公用经费增加及学生交通费增加,结余增减变化原因是因拨款时间较晚,留用幼儿聘用人员工资发放,学生交通费未能及时支付

与预算相比情况:实际收入2,212.0万元,年初预算3,275.9万元,收入比预算减少1063.9万元,降低32.48%,收入增减变化原因是人员基数标准有差异。实际支出2,102.3万元,年初预算3,275.9万元,支出比预算减少1173.6万元,降低35.83%,支出增人员基数标准有差异

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2,212.0万元,其中:财政拨款收入2,211.4万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0.3万元,占0.01%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.3万元,占0.01%。与上年相比,增加117.6万元,增长5.61%,增减变化的主要原因是:收入与上年增加是学生交通费补助拨款增大。

与预算相比情况:实际收入2,212.0万元,年初预算3,275.9万元,收入比预算减少1063.9万元,降低32.48%,收入增减变化原因是人员基数标准有差异。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2,102.3万元,其中:基本支出2,102.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新增录用特岗教师

与预算相比情况实际支出2,102.3万元,年初预算3,275.9万元,支出比预算减少1173.6万元,降低35.83%,支出增人员基数标准有差异

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2,211.4万元,与上年相比,增加118.9万元,增长5.68%。增减变化的主要原因是:幼儿园学生交通费增加。财政拨款支出2,102.3万元,与上年相比,增加22.1万元,增长1.06%。其中:基本支出2,102.3万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:没有校园建设资金。财政拨款结转结余123.5万元,与上年相比,增加109.4万元,增长773.16%。增减变化的主要原因是:对教育拨款增大,幼儿园学生交通费增加,新增特岗教师

与预算相比情况:实际收入2,211.4万元,年初预算3,275.9万元,收入比预算减少1064.5万元,降低32.49%,收入增减变化原因是人员基数标准有差异。实际支出2,102.0万元,年初预算3,275.9万元,支出比预算减少1173.9万元,降低35.83%,支出增人员基数标准有差异.

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,102.3万元。与上年相比,增22.1万元,增长1.06%。增减变化的主要原因是:对教育拨款增大,幼儿园学生交通费增加,新增特岗教师。其中:按功能分类科目,学前教育支出214.42万元,小学教育支出1858.06万元,其他教育费附加安排的支出29.84万元。按经济分类科目,工资福利支出1,680.5万元,商品和服务支出146.17万元,个人和家庭的补助支出275.7万元 其他资本性支出0万元。

与预算相比情况:实际支出2,102.0万元,年初预算3,275.9万元,支出比预算减少1173.9万元,降低35.83%,支出增人员基数标准有差异

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府性基金预算支出。

与预算相比情况。本单位无政府性基金预算收入,本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出。按经济分类科目,0支出。

与预算相比情况:年初预算无安排。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余123.5万元。与上年相比,增加109.4万元,增长773.16%。

其中财政拨款结转结余123.5万元。与上年相比,增加109.4万元,增长773.16%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是本单位未安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是本单位未安排此项开支;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是压缩开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是本单位未安排此项开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。机关工委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本单位未安排此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是未安排此项支出等。0单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。本年预算未安排,本年无此项开支。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度奇台县五马场学校机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是厉行节约。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

政府采购计划5.0万元,其中:政府采购货物支出5.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元;实际采购4.5万元,其中:政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1,200.2万元,其中:流动资产269.1万元,固定资产931.1万元,其中:房屋7,425.96(平方米),价值782.6万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值148.5万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

205 教育支出

20502 普通教育

2050201 学前教育

2050202 小学教育

2050299 其他普通教育支出

20509 教育费附加安排的支出

2050999 其他教育费附加安排的支出其他有关说明内容

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》